Здравствуйте.
Об инвестиционных доходах за рубежом нужно отчитываться самостоятельно, даже если по итогам года был убыток. Иностранный брокер налоги (при наличии прибыли) не удерживает. По зарубежным доходам НДФЛ рассчитывают и уплачивают сами инвесторы — налоговые резиденты РФ.
Если вы — российский гражданин, но нерезидент РФ (прожили за границей более 183 дней в календарном году), то должны платить налоги в той стране, резидентом которой являетесь.
По иностранным доходам нужно представить в свою налоговую инспекцию
заполненную декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Крайний срок уплаты налога — 15 июля.
Для проверки правильности расчета НДФЛ инспектору понадобятся документы, на основании которых вы заполняли декларацию и другие доказательства.
Запросите у иностранного брокера
Брокерский отчет по всем операциям за год, где отражены суммы поступлений от торговых сделок и иных операций, купонов, дивидендов.
Брокерский отчет по расходам на приобретение ценных бумаг, оплату комиссий и процентов за посреднические услуги, прочим затратам.
В отчете должна содержаться информация о сумме, валюте и датах операций. Как правило, брокерские отчеты можно скачать в личном кабинете на сайте брокера.
Плюсом к декларации
Ваш собственный расчет прибыли (убытка) по операциям на брокерском счете с переводом в рубли на дату совершения сделки.
Документы, подтверждающие уплату налога с дивидендов за границей. Если при выплате дивидендов или купонов иностранный эмитент уже удержал налог, то в России налог, подлежащий уплате, можно снизить или не платить совсем. Это условие действует, если между РФ и страной регистрации эмитента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.
Не обязательно, но желательно приложить пояснения ваших расчетов, комментарии к декларации и т.п. Это ускорит налоговую проверку.
Если какие-то документы составлены на иностранном языке, необходимо приложить русский перевод. На практике обычно достаточно простого (не нотариального) перевода. Но все же встречаются ситуации, когда инспектор может его запросить.
Помните, что прибыль, полученную от сделок на иностранном брокерском счете, можно сальдировать с убытками от операций на российском брокерском счете.
Какие документы по иностранным сделкам запрашивает ваша ИФНС?
Хороших финансовых решений!
верно, это сумма вычета при операциях с валютой.
ИНН запрашивают для передачи данных в рамках автоматического обмена информацией — CRS