У брокера БКС за 2024 налог 20 тыс. руб., который брокер не удержал, т.к. на счету не было денег. У брокера АТОН за 2018 убыток 12 тыс. руб. Как просальдировать эти потоки?
У брокера БКС за 2024 налог 20 тыс. руб., который брокер не удержал, т.к. на счету не было денег. У брокера АТОН за 2018 убыток 12 тыс. руб. Как просальдировать эти потоки?
Да, убытки, полученные у разных брокеров, можно сальдировать. Это означает уменьшение налогооблагаемой прибыли, полученной через одного брокера, на сумму убытка, полученного через другого брокера. 14
Для сальдирования нужно подавать декларацию 3-НДФЛ. При этом сальдировать можно только финансовые результаты по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ) — в первую очередь это фьючерсы и опционы. Например, нельзя уменьшить налогооблагаемый доход по брокерскому счёту за счёт убытка от сделок с недвижимостью. 14
Убытки по обращающимся ЦБ и ПФИ, полученные по итогам налогового периода, можно переносить на последующие 10 лет, но только через самостоятельную подачу декларации в налоговую. 2
Нужно подавать 3-ндфл декларацию в налоговую, с указанием убытка прошлых лет (до 10 лет) и текущей налогооблагаемой прибыли для сальдирования (сальдируются потоки одинаковых к активов. Т. Е. Убыток от фьючерсов на доллар/ртс не сальдируются с прибылью от акций и тд).
В вашем случае обращаться к консультантам (сервис, ндфлка, например) нерентабельно. Можно все самому сделать и без посещения налоговой, онлайн. В первый раз это непросто технически, но выполнимо.
WaveCatcher, т.е. я жду 2-НДФЛ от БКС по итогам 2024 и заполняю 3-НДФЛ, где укажу прибыль по 2024 от БКС и убыток по 2018 от АТОН. И по идее налог к уплате, уведомление по которому пришлёт мне ФНС в конце 2025, должен снизится, так ведь?
Iskanderravilov, в стандартной ситуации, когда брокер исполняет свою функцию налогового агента — сначала платится ндфл за прошлый год в полном объёме. Потом подаётся декларация на сальдирование убытков прошлых лет; и налоговая, после камеральной проверки (+-3месяца) возвращает. Ради 1,5тыс рублей этим заморачиваться только ради опыта стоит и закладывать сразу- несколько дней трудочасов (за день не разберетесь)
Для сальдирования финансового результата разных лет, полученного у разных брокеров, нужно обратиться в ФНС с подтверждающими документами.
Список документов для предоставления в налоговую:
— письменное заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога;
— декларация по форме 3-НДФЛ;
— справка по форме 2-НДФЛ;
— справка об убытках.
Справку 2-НДФЛ и справку об убытках подготовит брокер.
Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты/начисления налога. Например, если вы получили убыток в 2018 году, а в 2024 году — прибыль по этой же категории инструментов, вы можете подать заявление на возврат излишне удержанного налога до 2027 года включительно.
Ka A, не знаю, как у них всё работает, но… следуя их инструкции по возврату, я вообще не обнаружил ни в веб-версии, ни в мобильном приложении пункта Мои налоги
Евгений Бакулин, в СберОнлайн сверху в строке поиска пишете «Излишне удержанные налоги» (без кавычек). Дальше — мат в два хода. Либо у вас старая версия приложения.
В приложении брокерский отчет по годам обоих брокеров и идешь в конторку по возврату налогов. Но не все конторки желают с этим связываться они больше по возврату налогов по недвижке. В конце прошлого года вернул все убытки 10 лет.
В городе Клин Московской области произошел пожар на складе, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 10 тыс. кв. м., сообщает МЧС.
Baza пишет, что склад, где произошел пожар, находи...
John Wayne, как вариант — «безопасные счета», куда пенсионеры переводят последние деньги, это счета ИгорьИваныча😁 Он не только долг сократил, так ещё убеждает загадочных кредиторов одалживать факти...
Москва призывает Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные Байденом и его командой в ситуации вокруг Украины - представитель МИДа Захарова Москва призывает Трампа и его администрацию исп...
solist2399, я не совсем так это вижу. Судья предлагает присоединиться к соглашению о порядке несения расходов (он не выходит здесь за рамки АПК). А вот адвокаты пытаются присоединить к нему путем з...
Соцсеть от BINANCE. Логово скама и слива. Пример на Trump coin. Я был поражен, узнав о том, как безжалостно неопытных людей заманивают в аферы на открытой Binance соцсети. Посты, подобные этому, не со...
Пошли перезвоны команды помощников-переговорщиков с обоих сторон и подготовка к созвону \встрече \сделке!
В пакетной сделке одним из требований будет снятия санкций с наших бирж для доступа иностра...
сейчас есть и налоговые консультанты за деньги
есть и брокеры налоговые которые все делают сами
Да, убытки, полученные у разных брокеров, можно сальдировать. Это означает уменьшение налогооблагаемой прибыли, полученной через одного брокера, на сумму убытка, полученного через другого брокера. 14
Для сальдирования нужно подавать декларацию 3-НДФЛ. При этом сальдировать можно только финансовые результаты по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ) — в первую очередь это фьючерсы и опционы. Например, нельзя уменьшить налогооблагаемый доход по брокерскому счёту за счёт убытка от сделок с недвижимостью. 14
Убытки по обращающимся ЦБ и ПФИ, полученные по итогам налогового периода, можно переносить на последующие 10 лет, но только через самостоятельную подачу декларации в налоговую. 2
В вашем случае обращаться к консультантам (сервис, ндфлка, например) нерентабельно. Можно все самому сделать и без посещения налоговой, онлайн. В первый раз это непросто технически, но выполнимо.
Добрый день!
Для сальдирования финансового результата разных лет, полученного у разных брокеров, нужно обратиться в ФНС с подтверждающими документами.
Список документов для предоставления в налоговую:
— письменное заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога;
— декларация по форме 3-НДФЛ;
— справка по форме 2-НДФЛ;
— справка об убытках.
Справку 2-НДФЛ и справку об убытках подготовит брокер.
Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты/начисления налога. Например, если вы получили убыток в 2018 году, а в 2024 году — прибыль по этой же категории инструментов, вы можете подать заявление на возврат излишне удержанного налога до 2027 года включительно.
Немного не в тему, но тоже про налоги:
Сбер по итогам года насчитал, что была переплата по налогам — вернут?