Постов с тегом "3-ндфл": 88

3-ндфл


Налоговая сделала должниками всех владельцев ИИС

«Глюк» от ИФНС — сумма возврата в личном кабинете ИФНС попала в требование к оплате:
Налоговая сделала должниками всех владельцев ИИС
Сначала поднялась лёгкая паника.
Но потом появились предположения, что это очередная игра терминов от ИФНС, которые, надо отдать должное их чувству юмора, творчески подошли к переименованию многих терминов и понятий в личном кабинете. Чего только стоит меню для подачи 3-НДФЛ в этом году под названием «Жизненные ситуации». И ведь не поспоришь, подача 3-НДФЛ — очень даже жизненная ситуация...

Итак, появилась версия, что это — игра терминов, и речь идет о том, что это означает «к оплате 52000 рублей» означает «к оплате от ИФНС вам», а не наоборот, тем более, что сообщение о задолженностях раньше в личном кабинете выглядели так:
Налоговая сделала должниками всех владельцев ИИС

( Читать дальше )

Декларация по дивам от иностранных компаний

В интернете куча инфы, как платить налоги дивы с иностранных компаний. Но конкретных примеров не встречал.
Итак. Имеем Открытие в качестве брокера. Дивиденды POLY (и ради полутора баксов такой гемор).
Такую вот строчку из отчета.
Декларация по дивам от иностранных компаний

А вот как это выглядит в программе
Декларация по дивам от иностранных компаний

( Читать дальше )

Инвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в кармуИнвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

Инвестиционный налоговый вычет по ценным бумагам



( Читать дальше )

Налоговый вычет - перенос убытков на НЕСКОЛЬКО будущих периодов

    • 05 августа 2017, 17:33
    • |
    • Lotus_7
  • Еще
Добрый день!

    С переносом убытка по операциям с ЦБ и ФИСС с одного года на один следующий писалось много и с этим все понятно. Возникают вопросы по переносу убытка не несколько следующих лет. 
    Ситуация: в 2012 году получен убыток 300 000 рублей. в 2013 году прибыль составила 100 000 рублей (налог 13 000 руб). В 2014 году подаем декларацию на возврат, нам возвращают 13 000 рублей. 
    В 2014 году снова получена прибыль 150 000 рублей. И тут возникают вопросы… Разумеется я могу получить вычет так как мое сальдо за 2012-2013 годы составило -200 000 руб (-300 000 руб в 2012 г + 100 000 руб в 2013).
     Вопросы:
1) Как это отрицательное сальдо за прошлые годы отразить в документах на вычет?
2) К 3-НДФЛ за 2014 год нужно приложить отчеты о прибылях и убытках + 2 НДФЛ за 2012, 2013, 2014 годы и в налоговой САМИ посчитают и поймут общее сальдо за 3 года? Или нужны дополнительные документы?
3) В графе «Вычеты» на сайте ГосУслуги (подача 3 ндфл онлайн) указывать общее сальдо за 2012-2013 годы (-200 000 руб)?
4) Есть ли еще какие либо особенности в предоставлении документов в ФНС ?

Наверняка многие сталкивались с подобной ситуацией. Проясните, пожалуйста…

Вернул налог и сплю спокойно

Хочу поднять тему налогового вычета. Буду говорить на примере своего старенького брокерского счёта.
Ситуация: Несколько лет назад я получил убыток на Московской бирже, то есть зафиксировал его. В следующие годы я получаю прибыли, но с них я плачу (точнее, мой брокер) налог в 13%. Совершенно справедливо воспользоваться правом на возврат этих налогов – учесть убыток.

Вообще, я «играя» с позициями в портфеле всегда старался минимизировать налогооблагаемую базу в каждый год. Если наклёвывается хорошая прибыль, то я пере-открывал убыточные сделки (без них не бывало))). Таким образом, налоговая база чуть уменьшалась. 13% берут не с доходности портфеля на 31 декабря, а с сальдо по всем операциям - итог по закрытым сделкам в год.  

Самостоятельно вернуть налог не получилось, хотя мой брокер прислал со своей стороны всё что нужно (бесплатно). Как только осознал, сколько затрачу времени на это дело — энтузиазм сошёл на нет. Другое дело, что всё больше компаний, которые предоставляют услуги по сопровождению этого процесса: делают Декларацию и дают инструменты для дистанционной отправки 3-НДФЛ в налоговую. 



( Читать дальше )

3-НДФЛ для трейдеров и активных инвесторов

3-НДФЛ для трейдеров и активных инвесторов

Если вы активно торгуете, то у вас много сделок. Если вы правильно​ торгуете, то получаете прибыль. А значит должны с этой прибыли уплатить налог. При работе через российского брокера вам ничего делать не нужно (будучи налоговым агентом он все заплатит за вас). Но при работе через иностранного брокера расклад иной.



( Читать дальше )

Как подготовить отчет по сделкам для налоговой при сдаче 3-НДФЛ

Как подготовить отчет по сделкам для налоговой при сдаче 3-НДФЛ
При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему.

К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть. Что это за требования, читайте здесь

3-НДФЛ, неуплаченный налог с дивидендов

    • 29 марта 2015, 19:22
    • |
    • Vona
  • Еще

Акрон неверно рассчитал налоги на дивиденды.
Теперь мне нужно самостоятельно доплатить налог в бюджет путем подачи 3-НДФЛ.
Где можно посмотреть примеры деклараций в данном случае? Простой поиск в гугле выдает малоинформативные результаты.
Либо подскажите консультанта, который недорого проконсультирует по данному вопросу.


Иностранный брокер: как учесть убытки и заплатить налоги?

Всем добрый день!

Мы уже не раз рассматривали порядок сальдирования убытков по операциям с ценными бумагами. Сегодня я хочу обратить внимание на следующее: существует ли особенность в уплате налога и учету убытков, если брокер – иностранная компания?

Иностранный брокер не является налоговым агентом по НДФЛ, и удерживать данный налог с суммы полученного дохода он не будет. Что это значит? Это говорит о том, что инвестор не будет возвращать налог (как это он может сделать в случае с российским брокером).

Декларировать доходы от операций с ценными бумагами обязан сам инвестор. Отчитываться следует путем подачи в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ. Обязанность по сдаче декларации 3-НДФЛ возникает в том случае, если по итогам года получена прибыль.

Документ следует подать в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Какие документы надо приложить к налоговой декларации?

В налоговую инспекцию для подтверждения полученного дохода надо представить справку от брокера (это может быть не только справка, но и выписка по счету или иной документ). В справке отражается информация о полученном доходе, валюте, дате получения дохода. Обязательно надо, чтобы была дата. Вот, например, брокер дал такой документ – финансовый отчет, в котором все (казалось бы) есть. Можно увидеть и инструмент, и размер прибыли и валюту, а вот дату продажи акций (когда инвестор получает доход) мы не видим. Необходимо получить от брокера более «расшифрованный» документ.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн