Постов с тегом "Отчётность": 1950

Отчётность


В этом разделе здесь вы найдете отчеты российских компаний и комментарии аналитиков к ним.

ТАТНЕФТЬ: Отчетность по РСБУ за 1П14 предполагает значительный рост дивидендов.

ТАТНЕФТЬ: Отчетность по РСБУ за 1П14 предполагает значительный рост <a class=дивидендов." title="ТАТНЕФТЬ: Отчетность по РСБУ за 1П14 предполагает значительный рост дивидендов." />

Татнефть опубликовала отчетность по РСБУ за 1П14. Выручка прибавила 23% г/г до 207 млрд руб., валовая прибыль в январе-июне продемонстрировала рост на 20,2% до 75,896 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 66% г/г до 48,4 млрд руб.

Эффект на компанию: По законам Республики Татарстан компания выплачивает в виде дивидендов 30% от чистой прибыли РСБУ. Дивиденды за 2013 г. составили 8,23 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию.

Татнефти вряд ли удастся сохранить подобную динамику чистой прибыли во втором полугодии, поскольку уйдет эффект низкой базы для сравнения, во 2П13 чистая прибыль составила 34 млрд руб. против 29 млрд руб. в 1П13). Тем не менее при отсутствии серьезных движений в нефти и в курсе рубля к доллару Татнефть может заработать не менее 35 млрд руб. во 2П14, что  транслируется в рост чистой прибыли по итогам года около 25% с соответствующим ростом дивидендов до 10-10,5 руб. на акцию.

( Читать дальше )

Роснефть - прибыль во 2-м квартале превысила прогноз

Чистая прибыль: 172 млрд руб (прогноз 161 млрд руб)
EBITDA 304 млрд руб (прогноз 303 млрд)
Выручка 1,435 трлн руб (прогноз 1,423 трлн руб)
Роснефть - прибыль во 2-м квартале превысила прогноз 

Игорь Сечин:
«В отчетном квартале Компания продолжила реализацию ключевых проектов и вновь продемонстрировала стабильные финансовые результаты. Операционная эффективность позволила увеличить свободный денежный поток более чем в три раза по сравнению с уровнем второго квартала прошлого года. Показатель чистого долга к EBITDA снизился до целевого показателя 1,3.
Устойчивое финансовое положение Компании подкрепляется стабильно высоким уровнем добычи в размере 5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки и планомерным осуществлением инвестиционных программ. Так, Роснефть проводит активную работу с перспективными проектами на российском шельфе. При участии Президента России В.В. Путина была введена в эксплуатацию уникальная платформа «Беркут», которая добавит к годовой добыче проекта «Сахалин-1» до 4,5 млн т нефти. Была продолжена успешная подготовка к бурению первой скважины в Карском море: велись работы по модификации буровой установки Вест Альфа, завозу оборудования и материалов, организации базы берегового обеспечения, началась ее транспортировка к точке бурения. Операционный денежный поток Компании синхронизирован с реализацией текущих проектов.
Совместно с партнерами – ведущими нефтяными компаниями в мире прорабатывается план мероприятий по минимизации последствий включения ОАО «НК «Роснефть» в санкционные списки».

АЛРОСА снизила добычу алмазов

АЛРОСА снизила добычу алмазов

АЛРОСА представила операционную отчетность за первое полугодие 2014 г. За 6 месяцев текущего года добыча алмазов сократилась на 7%, во втором квартале снижение составило 16% к аналогичному периоду прошлого года. Компания объясняет это обеднением руд и закрытием части производств на ремонт. В натуральном выражении объем добычи составил 8,04 млн карат во 2 кв. и 15,9 млн в 1 полугодии.

Компания сосредотачивается на модернизации. Снижение добычи, во многом, связано, с простоем, который, в свою очередь, связан с необходимостью капремонтов и модернизации производства. Модернизация необходима для поддержания объемов добычи на старых разработках, которые уже в значительной степени выработаны. Так, месяц назад АЛРОСА ввела в эксплуатацию подземный рудник «Удачный» на месте месторождения, добыча на котором велась открытым способом с 1971 г.  Мы ожидаем, что добыча может восстановиться в 2015 г.

( Читать дальше )

Прибыль Магнита во 2 квартале 2014 превзошла ожидания аналитиков

Комментарий Сергея Галицкого к отчетности: «Наслаждайтесь». 

Прибыль Магнита во 2 квартале превзошла ожидания аналитиков
Чистая прибыль +34%г/г до $356 млн прогноз $310млн
EBITDA +27% г/г до $619 млн
Рентабельность EBITDA 11.7% пред 10,9% (прогн. 10.7%)

Акции Магнита с открытия торгов 2-е по обороту после Сбербанка!
Прибыль Магнита во 2 квартале 2014 превзошла ожидания аналитиков


В течение 1 полугодия 2014 года Компания открыла (net) 525 магазинов (414 «магазинов у дома», 8 гипермаркетов, 11 магазинов «Магнит семейный» и 92 магазина косметики) и увеличила свои торговые площади на 16.05% с 2,748.09 тыс. кв. м. на конец 1 полугодия 2013 года до 3,189.21 тыс. кв. м. на конец 1 полугодия 2014 года. При этом общее количество магазинов сети на 30 июня 2014 года составило 8,618 (7,614 «магазинов у дома», 169 гипермаркетов, 57 магазинов «Магнит Семейный» и 778 магазинов косметики). 

( Читать дальше )

В США начался корпоративный сезон отчетности, Amex на покупку

В следующие три недели отчитаются 72% компании из S&P 500. За 2-ой квартал средняя оценка EPS по этому же кварталу упала на 1,5%, что ниже -3% в среднем за последние 70 кварталов.
Интересную статистику приводит Goldman Sachs. Оказывается, что компании, по которым аналитики пересматривали прогнозы наверх, чаще показывают квартальные результаты лучше ожиданий, чем компании, по которым резались прогнозы. На языке статистики, только 10% компаний с пересмотром наверх показали результаты хуже ожиданий. Более того, 86% компаний, которые побили прогнозы, повышавшиеся в течение квартала, показали результаты выше прогнозов как до так и после пересмотра. Это можно объяснить следующим образом: аналитики часто угадывают с «направлением» пересмотра, но слишком осторожны в изменении своих оценок.
В США начался корпоративный сезон отчетности, Amex на покупку 
GS приводит список из 22 компаний, по которым за этот квартал прогнозы пересматривались наверх. Из крупных и интересных компаний хотел бы выделить American Express (Amex) – отчетность 29 июля после закрытия рынка. Amex торгуется по 17x P/E — дешевле, чем 23x Visa, 24x Mastercard.

( Читать дальше )

Прибыль АФК Система в 1 кв выросла +3,5%г/г до $363.3 млн

Прибыль АФК Система в 1 кв выросла +3,5%г/г до $363.3 млн 
Выручка снизилась на 1,6% до $8,2 млрд 
Скоррект. OIBDA -3,7% до $1,9 млрд
На конец 1 кв скопили $1,2 млрд 

Выручка и прибыль Башнефти выросли в 1-м квартале 2014

Выручка Группы от реализации в I кв. 2014 года увеличилась по сравнению с I кв. 2013 года на 16,8% — до 146 668 млн руб. Рост выручки связан прежде всего с увеличением объемов добычи нефти и производства нефтепродуктов на 7% и 3,2% соответственно, ростом объема экспорта нефти (на 24,2%) и нефтепродуктов (на 21,8%) в страны, не входящие в Таможенный Союз, при одновременном увеличении курса доллара США к рублю на 14,8%, а также ростом розничных продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке на 9,5%. По сравнению с IV кв. 2013 года выручка Группы от реализации в I кв. 2014 года увеличилась на 0,3%.

Выручка и прибыль Башнефти выросли в 1-м квартале 2014

 
 
Скорректированный показатель EBITDA в I кв. 2014 года по сравнению с I кв. 2013 года вырос на 20,8% до 25 475 млн руб. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, в I кв. 2014 года увеличилась по сравнению с I кв. 2013 года на 16,4% и составила 13 959 млн руб. По сравнению с IV кв. 2013 года скорректированный показатель EBITDA в I кв. 2014 года сократился на 5,6%, при этом чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась на 2,4%.

( Читать дальше )

Прибыль Лукойла в 1 квартале ниже прогноза $1,7 млрд (прогн $2,15 млрд)

Прибыль Лукойла в 1 квартале ниже прогноза $1,7 млрд (прогн $2,15 млрд)
Прибыль Лукойла в 1 квартале ниже прогноза $1,7 млрд (прогн $2,15 млрд) 


Негативное влияние на чистую прибыль Группы за первый квартал 2014 г. оказали убытки от планируемого выбытия доли в Caspian Investment Resources Ltd. в сумме 358 млн долл. США и списания расходов, относящихся к геолого-разведочным проектам Группы в Африке, в общей сумме 162 млн долл. США. По сравнению с первым кварталом 2013 г. чистая прибыль Группы и показатель EBITDA, скорректированные на эти разовые убытки, снизились на 328 млн долл. США, или на 12,7%, и на 260 млн долл. США, или на 5,4%, соответственно. Кроме того, на финансовый результат Группы существенно повлияли рост расходов по износу и амортизации в результате увеличения стоимости амортизируемого имущества, снижение цен на углеводороды и ослабление рубля.

( Читать дальше )

Прибыль Мегафона в 1кв 2014 упала на 42,7% г/г - хуже прогнозов

  • Прибыль Мегафона в 1кв 2014 упала на 42,7% г/г — до 7,2 млрд руб (прогноз был 10 млрд руб)
  • Выручка выросла на 10,6% г/г до 74,9 млрд рублей (совпало с прогнозом)
  • OIBDA выросла на 0,4% до 32,5 млрд руб (совпало с прогнозом)
  • Прогноз на 2014 год подтвержден: рост выручки составит 6-8%, маржа OIBDA не ниже 44%

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн