DELI: 📉неожиданный (для меня) отток -2,39 млрд руб на выкуп дочерних организаций, который, как оказалось, произошёл в 2023 году, но деньги были перечислены в 1 квартале 2024
В отчете за 2023 год это обязательство висело в кредиторке, я раньше на него как-то не обратил внимания.
По сути эту кредиторку надо было вычитать из кэша на конец 23 года, чтобы правильно считать чистый долг.
Сервис каршеринга отчитался по МСФО за первое полугодие, а разработчик ПО представил результаты за 1-й квартал 2024 финансового года*. Вместе с аналитиками МР разбираем показатели
МСар = ₽47 млрд
Р/Е = 28
Результаты
— выручка: ₽12,6 млрд (+46%)
— EBITDA: ₽2,8 млрд (+10%)
— чистая прибыль: ₽523 млн (-32%)
— чистый долг: ₽25 млрд (+55%)
— чистый долг/EBITDA: 3,7х (против 3,2х за 1п23)
Компания объясняет рост выручки популярностью каршеринга в РФ, что привело к увеличению базы пользователей, расширению автопарка и региональной экспансии. Общее количество зарегистрированных пользователей достигло 10,4 млн, увеличившись на 17% год к году.
Гендиректор компании Елена Бехтина заявила, что у менеджмента есть основания рекомендовать совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам полугодия.
Бумаги Делимобиля (DELI) снижаются на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
При сильном росте выручки EBITDA увеличилась всего на 19%, а процентные расходы ожидаемо «съели» чистую прибыль. Высокие процентные ставки — это большой вызов для копании, поскольку она в основном растет за счет денег, которые берет взаймы. Соответственно, увеличивается и долг.
📊 Делимобиль успешно воплощает в жизнь стратегию, заявленную в рамках IPO
📊 Высокая востребованность услуг каршеринга (и рынок еще далек от насыщения) и эффективная бизнес-модель дают менеджменту основания рекомендовать Совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам 1П 2024 года.
На что мы хотим обратить внимание инвесторов в отчетности за 1П 2024:
• 📈 Выручка от услуг каршеринга по итогам полугодия выросла в 1,5 раза до 10,4 млрд рублей – значительно выше наших прогнозов и ожиданий экспертов. Всего выручка в отчетном периоде достигла 12,7 млрд рублей +46% г/г.
• 📈 Показатель EBITDA достиг 2,9 млрд рублей, увеличившись за год на 10%. Рентабельность по показателю EBITDA составила 23%. О факторах, повлиявших на показатель, рассказали ниже
• 📈 Чистая прибыль составила 523 млн рублей. Показатель учитывает возросшие расходы на инвестиции в активный рост — обслуживание автопарка, финансовые обязательства и другие издержки.
• 📈 Чистый долг/EBITDA на 30 июня 2024 г. составил 3,7х. Компания продолжит работу по последовательному снижению показателя.
Начнем с первой: сегодня мы опубликовали аудированную консолидированную отчетность Софтлайн за 6 месяцев 2024 года. Результаты, которые мы недавно представили в релизе (https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-dostizhenii-rekordnoy-rentabelnosti-vo-2-kvartale-2024-goda), совпадают с цифрами, проверенными аудиторами :)
Ознакомиться с отчетностью можно по ссылке: https://softline.ru/upload/files/%D0%9A%D0%A4%D0%9E%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B8_%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%206%D0%BC2024.pdf
ИТ-Пикник: рассказываем, как это было! Стенд Софтлайн нашим гостям очень понравился — среди наших активностей были крутые настолки, велооркестр, кибертурнир, лекции от наших спикеров и, конечно, розыгрыш призов, в том числе — ноутбука Инферит.
На IR-сессии во время ИТ-Пикника Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами Софтлайн, поделилась последними достижениями компании, планами на будущее, ответила на вопросы из зала и, как мы обещали в прошлом посте, разыграла мерч среди подписчиков наших соцсетей, которые пришли к нам на стенд ИТ-Пикника.
Сегодня мы объявляем консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года, который закончился 30.06.2024.
Посмотрите на основные финансовые показатели за 1 квартал 2024 финансового года:
Выручка составила 2,14 млрд рублей, увеличившись на 30% год к году.
Законтрактованная выручка достигла 19,4 млрд рублей по состоянию на 30.06.2024, продемонстрировав рост на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель отражает высокий спрос со стороны клиентов на продукты и услуги Компании.
EBITDA осталась на прежнем уровне год к году и составила 591 млн рублей. Стабильность этого показателя по итогам квартала отражает опережающий рост затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников для поддержки динамики развития проектной деятельности компании.
Рентабельность по EBITDA составила 28%. При этом ожидаемая в 2024 году рентабельность по EBITDA остается на уровне 2023 года, то есть в пределах 43-45%.
Показатель EBITDAC составил 302 млн рублей.
ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания», тикер – DIAS), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового1 года (закончившийся 30.06.2024).
Выручка составила 2,14 млрд рублей, увеличившись на 30% год к году.
Законтрактованная выручка2 достигла 19,4 млрд рублей по состоянию на 30.06.2024, продемонстрировав рост на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (30.06.2023). Показатель отражает высокий спрос со стороны клиентов на продукты и услуги Компании.
EBITDA сохранилась на прежнем уровне по отношению к аналогичному периоду 2023 финансового года и составила 591 млн рублей. Стабильность показателя EBITDA по итогам квартала отражает опережающий рост затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников для поддержки динамики развития проектной деятельности компании.