Постов с тегом "отчеты мсфо": 4999

отчеты мсфо


Продажи Лента выросли на 62,1% г/г, до 202,0 млрд руб. за I кв 2024 г. Торговая площадь увеличилась на 29,2%. EBITDA - 13,0 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. и составила 6,4%. - компания

Основные результаты за 1 квартал 2024 г:

  • Продажи выросли на 62,1% год к году до 202,0 млрд руб.
  • Розничные продажи составили 199,7 млрд руб., увеличившись на 63,1% год к году.
  • Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 18,2% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 6,9%.
  • Онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году до 16,7 млрд руб.
  • Группа открыла 182 магазина у дома и 5 супермаркетов на валовой основе.
  • Общая торговая площадь увеличилась на 29,2% и составила 2 311,8 тыс. кв. м.
  • Валовая прибыль выросла на 77,7% год к году и составила 42,9 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 187 б.п. до 21,2%.
  • EBITDA составила 13,0 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. и составила 6,4%.
  • Капитальные расходы составили 4,5 млрд руб., увеличившись на 138,8% год к году.
  • Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,3x по сравнению с 2,8x на 31 декабря 2023 года.


( Читать дальше )

«Лента» объявляет о росте выручки на 62,1% и увеличении рентабельности по EBITDA на 434 б.п. в 1 квартале 2024 года

Друзья, привет!

Делимся операционными и ключевыми финансовыми результатами $LENT за 1К24🔎

✅ В 1К24 мы продолжили трансформацию $LENT: повышали эффективность магазинов, продолжили интеграцию сети «Монетка», обеспечили рост трафика в форматах «Гипермаркеты» и «Супермаркеты». Кроме того, в первые три месяца этого года мы активно развивали наш онлайн-бизнес – расширяли его географию и улучшали ценностное предложение.

📈Благодаря слаженной работе нашей команды, мы достигли отличных результатов в 1К24:

  • Продажи: +62,1% г/г до 202 млрд руб.
  • Розничные продажи: +63,1% г/г до 199,7 млрд руб.
  • LFL-продажи: +18,2%; LFL-средний чек: +10,6%; LFL-трафик: +6,9%.
  • Онлайн-продажи: +52,8% г/г до 16,7 млрд руб. Онлайн-заказы: +32,8% г/г до 6,9 млн заказов.
  • Открыли 182 магазина у дома и 5 супермаркетов, торговая площадь: +29,2% г/г до 2 311,8 тыс. кв. м.
  • Доля формата «Магазины у дома» в общей розничной выручке увеличилась до 30,1%.

💰 И о наших финансовых результатах:



( Читать дальше )

Раскрываем финансовые результаты за 2023 год и операционные за 1 квартал 2024

Друзья, привет!

Прошлый год стал для нас годом достижений и покорения новых высот: мы стали лидером в стране по объему текущего строительства, усилили свое региональное присутствие, продолжили развивать и запускать сервисы для повышения уровня доступности жилья для наших клиентов. Все это транслировалось в рост наших финансовых показателей в 2023 году:

🚀 Выручка компании выросла на 49% до 256,1 млрд руб.;

🚀 EBITDA увеличилась на 76% и достигла 72,1 млрд руб., а рентабельность по ней составила 28,2%;

🚀 Чистая прибыль выросла на 71% до 26,1 млрд руб., рентабельность по ЧП увеличилась до 10,2%;

🚀 Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 31.12.2023 составило 0,83х по сравнению с 1,61х годом ранее.

Также публикуем операционные результаты за 1 квартал уже этого года. Вкратце, мы продолжаем успешно реализовывать нашу стратегию роста: работа в сегменте массового доступного жилья, наиболее устойчивом сегменте рынка, и уникальный продукт, который мы предлагаем, готовую для проживания квартиру – все это позволяет нам и дальше расти.



( Читать дальше )

Выручка компании Fix Price за I кв. 2024 г. выросла на 8,8% г/г, до 71,7 млрд руб. Чистая прибыль 3,3 млрд руб., при рентабельности по чистой прибыли на уровне 4,6% - компания

Выручка компании Fix Price выросла на 8,8% год к году, достигнув 71,7 млрд рублей. Розничная выручка увеличилась на 9,0%, составив 63,3 млрд рублей, а оптовая выручка выросла на 6,9% до 8,3 млрд рублей.

Динамика LFL продаж стала положительной и составила 0,4% год к году, благодаря росту среднего чека и восстановлению трафика. За период открыто 131 магазин, и общее количество магазинов достигло 6 545. Общая торговая площадь увеличилась на 28,5 тыс. кв. м (+12,1%).

Количество участников программы лояльности Fix Price выросло на 3,4 млн и достигло 26,4 млн человек (+14,6% год к году). Валовая прибыль увеличилась на 6,7% до 23,4 млрд рублей, а валовая маржа составила 32,7%.

SG&A расходы к выручке составили 19,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом из-за роста расходов на персонал и рекламу. Скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 10,0 млрд рублей, а EBITDA – 9,8 млрд рублей.

Чистая прибыль компании Fix Price за отчетный период составила 3,3 млрд рублей при рентабельности на уровне 4,6%. Капитальные затраты снизились до 1,9% от выручки.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Чистая прибыль Самолета по МСФО за 2023 г. выросла на 71% г/г, до 26,1 млрд руб.Выручка выросла на 49% г/г, до 256,1 млрд руб. EBITDA выросла на 76% г/г, до 72,1 млрд руб - компания

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год и операционные результаты на основе управленческой отчетности за 1 квартал, завершившийся 31 марта 2024 года.

Ключевые финансовые показатели Группы за 2023 год, на основе данных МСФО1 :

  • Выручка компании выросла на 49% г/г и составила 256,1 млрд руб.;
  • Валовая прибыль увеличилась на 71% г/г до 88,9 млрд руб.;
  • EBITDA выросла на 76% г/г и достигла 72,1 млрд руб.;
  • Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 составила 28,2% по сравнению с 23,7% годом ранее;
  • Скорр. EBITDA выросла на 90% г/г и достигла 91,5 млрд руб.;
  • Чистая прибыль2 выросла на 71% г/г до 26,1 млрд руб.;
  • Рентабельность по чистой прибыли по итогам 2023 года составила 10,2% по сравнению с 8,9% годом ранее;
  • Чистый корпоративный долг на 31.12.2023 составил 75,9 млрд руб., что на 2,4% ниже по сравнению с 77,8 млрд руб. на 31.12.2022;
  • Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 31.12.2023 составило 0,83х по сравнению с 1,61х годом ранее.


( Читать дальше )

Спрос на услуги Делимобиля в первом квартале 2024 года вырос на 35% г/г. Автопарк достиг 26,9 тыс. машин на конец I кв. 2024 г. Количество проданных минут увеличилось на 35% г/г - компания

Спрос на услуги Делимобиля в первом квартале 2024 года вырос на 35% г/г
  • Автопарк Делимобиля достиг 26,9 тыс. машин на конец первого квартала и остаётся крупнейшим в российском каршеринге;
  • Спрос, или количество проданных минут, в первом квартале показал рост на 35% год к году до 421 млн минут;
  • Количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 15% до 9,9 млн человек.

Ключевые события за отчетный период и после

  • Делимобиль в январе 2024 года подтвердил кредитный рейтинг A+(RU) от АКРА, прогноз – стабильный.
  • В январе 2024 года копания утвердила дивидендную политику, которая предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли при снижении чистого долга ниже 3.0х EBITDA.
  • Делимобиль в феврале 2024 года привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO и стал первым публичным оператором каршеринга в России.
  • В марте Делимобиль начал работу сервиса в Сочи, который стал 11-м городом присутствия: к аренде стали доступны более 250 новых машин, покрытие охватывает самые популярные среди жителей и гостей города направления.


( Читать дальше )

🔎Пермэнергосбыт Отчет МСФО

Пермэнергосбыт Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1833937


( Читать дальше )

Займер объявляет финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

Совет директоров рекомендовал выплатить100% чистой прибыли Iквартала в виде дивидендов

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за I квартал 2024 года и сообщает о планах выплатить 100% чистой прибыли за I квартал в виде дивидендов.

РАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА

  • Объем выдач займов новым клиентам вырос на 34% год к году до 1,3 млрд рублей, что создает базу для роста прибыли компании.
  • Чистая прибыль компании составила 459 млн рублей. Снижение чистой прибыли вызвано ростом резервов и увеличившимися инвестициями в маркетинг для привлечения новых клиентов.
  • Рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев составила 40%.

ДИВИДЕНДЫ

  • Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов.
  • В случае утверждения общим собранием акционеров, которое состоится 29 мая 2024 года, выплаты составят 458 млн рублей, или 4,58 рублей на одну акцию.


( Читать дальше )

ВТБ отчитался за I кв. 2024г. — прибыль снизилась относительно прошлого года, но за март было заработано столько, сколько за январь-февраль⁠⁠

ВТБ отчитался за I кв. 2024г. — прибыль снизилась относительно прошлого года, но за март было заработано столько, сколько за январь-февраль⁠⁠

🏦 Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. и они оказались весьма интересными. Если рассматривать чистую прибыль за квартал относительно прошлого года, то, естественно, она снизилась, потому что сейчас мы имеем несколько «ограничений» для заработка в финансовом секторе:

💳 Высокая ключевая ставка практически остудила спрос на вторичную ипотеку, а корректировка параметров льготных ипотечных программ помогла сделать эту льготу более адресной, но всё ещё впереди.

💳 Как не странно ужесточение макропруденциальных лимитов/надбавок влияет на различные банки по-разному, если рассматривать в целом банковский сектор, то спрос усиливается за счёт потреб. кредитования в последние 2 месяца, но ВТБ в данном сегменте не показало какой-то сверх прибыли.

💳 Стабилизация курса ₽ не даёт зарабатывать на курсовых разницах, как в прошлом году

Если рассматривать март относительно января-февраля, то чистой прибыли было заработано за март — 61,1₽ млрд, а в январе-феврале — 61,3₽ млрд.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

СД МФК ЗАЙМЕР: дивиденды за I кв 2024 г. = 4.58 РУБ/АКЦ. СД рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов - компания

Стратегия роста: 

  • Объем выдач займов новым клиентам вырос на 34% год к году до 1,3 млрд рублей, что создает базу для роста прибыли компании.
  • Чистая прибыль компании составила 458 млн рублей. Снижение чистой прибыли вызвано ростом резервов и увеличившимися инвестициями в маркетинг для привлечения новых клиентов.
  • Рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев составила 40%.


Дивиденды: 

  • Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов.
  • В случае утверждения общим собранием акционеров, которое состоится 29 мая 2024 года, выплаты составят 458 млн рублей, или 4,58 рублей на одну акцию.
  • Дата составления реестра для выплаты дивидендов – 9 июня 2024 года.

СД МФК ЗАЙМЕР: дивиденды за I кв 2024 г. =  4.58 РУБ/АКЦ. СД рекомендовал выплатить акционерам 100% чистой прибыли I квартала в виде дивидендов - компания


Ключевые моменты:

  • Объем выдачи займов за первый квартал 2024 года увеличился на 7,2% год к году, достигнув 13 651 млн рублей. Выдача займов новым клиентам увеличилась на 33,8%, подчеркивая фокус компании на привлечение новых пользователей.

  • Расходы на резервы под кредитные убытки в I квартале 2024 года выросли до 1 898 млн рублей, отражая переход компании к оптимальной кредитной политике, способствующей росту выдачи займов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн